校内各部门:
为切实做好2019年杏彩预算的编制🕵🏿,提高资金使用效益,加强预算管理🏨,现将我校2019年预算编制有关事项通知如下👃🏼:
一、预算编制的基本原则
1、厉行勤俭节约。2019年事关杏彩发展大计,各部门要坚决树立过紧日子思想,勤俭办学🍽。
2、突出保障重点。着力保障杏彩民生支出,集中财力确保杏彩重点工程,做好杏彩事业发展与教学运行的资金保障工作,增强杏彩的资金使用效益🤦🏿♀️。
3、完整、科学、准确。各部门应结合2019年工作🆗,将全部支出列入预算👆🏿🧑🏻🦼,确保其真实、完整。
二、预算控制数与编制方法
1🦴、电话费采用实报实销的形式,2019年电话费预算根据定额纳入日常公用经费管理🧘🏿♂️。
2、日常公用经费、军训费、学生活动费🌄、专业学科建设费、学生实习费、书记辅导员绩效等定额类项目经费预算“控制数”,由财务处根据各部门人员𓀒、学生人数按定额标准确定不再调整🚵🏼♂️。
3🐕🦺、其他非上述定额项目经费预算“控制数”暂按2018预算数下达⬛️👩🏿🏭,如需调增相关项目预算经费的👥,各部门根据实际情况编制《部门预算需求申报明细表》(见附件)并报分管院领导审批👰🏻♀️。
4、设备购置费💂🏻♀️、维修费⏰,各部门提出清单式需求报总务处汇总。杏彩根据总务处上报资金需求结合杏彩财力下达预算“控制数”,在预算“控制数”内由总务处按轻重缓急的原则统筹安排👨🏼🚀。
四🏄🏿、上报时间和要求
1、如果本部门存在需调增相关项目预算经费的,请在2018年9月30日前上报相关表格至财务处。在具体编报过程中遇有不明之处请与财务处联系(电话🧖🏼♂️:81300011、联系人👓:黄孝培)👩🦰。上交时提交纸质文档(加盖部门公章)、电子文档发送至邮箱:wtkycwc@163.com。
2🍑、各单位要高度重视2019年预算编制工作,将预算工作与本单位的重点工作计划任务有机结合,预算编制要有充分的测算依据👸🏼,并要尽量细化🧑🎨、科学化和定额化。
财 务 处
2018年9月10日